Vid sammanträdet den 13 oktober godkändes delårsrapporten per 2025-08-31.

För 2025 prognostiseras Tranås kommuns resultat till +1,2 mkr (+12,2 mkr) vilket är 15,8 mkr sämre än budgeterat resultat om +17 mkr. Utfallet per sista augusti för Tranås kommun är +37 mkr, att jämföra med +53 mkr i augusti 2024. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag uppgår till + 0,1 procent. Finansiella målet om ett resultat på minst två procent i genomsnitt uppnås inte, då utfallet för åren 2023–2024 inkluderat prognosen för 2025 i genomsnitt blir 1,8 procent. Verksamheternas nettokostnader överskrider budget med 0,4 procent. Prognos per nämnd samt kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen +1,9 mkr Individ- och arbetsmarknadsnämnden -17 mkr Barn- och utbildningsnämnden +8,0 mkr Vård- och omsorgsnämnden 0 mkr Bygg- och miljönämnden -0,4 mkr Teknik- och griftegårdsnämnden: +1,2 mkr (taxefinansierad verksamhet +0,2 mkr) Kultur- och fritidsnämnden 0,0 mkr Kommunfullmäktige 0 mkr Finansverksamheten -9,7 mkr I kommunfullmäktiges budget har det beslutats om fem prioriterade mål för 2024-2027: Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga Minskade koldioxidutsläpp Ökad tillgång till rätt kompetens Ökad upplevd och faktisk trygghet I delårsrapporten finns en uppföljning av målen och redovisning av utvecklingen av indikatorer kopplade till respektive mål. Här kan du läsa delårsrapporten i sin helhet.

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Vid sammanträdet den 13 oktober godkändes delårsrapporten per 2025-08-31.

För 2025 prognostiseras Tranås kommuns resultat till +1,2 mkr (+12,2 mkr) vilket är 15,8 mkr sämre än budgeterat resultat om +17 mkr. Utfallet per sista augusti för Tranås kommun är +37 mkr, att jämföra med +53 mkr i augusti 2024. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag uppgår till + 0,1 procent. Finansiella målet om ett resultat på minst två procent i genomsnitt uppnås inte, då utfallet för åren 2023–2024 inkluderat prognosen för 2025 i genomsnitt blir 1,8 procent. Verksamheternas nettokostnader överskrider budget med 0,4 procent.

Prognos per nämnd samt kommunfullmäktige:

* Kommunstyrelsen +1,9 mkr

* Individ- och arbetsmarknadsnämnden -17 mkr

* Barn- och utbildningsnämnden +8,0 mkr

* Vård- och omsorgsnämnden 0 mkr

* Bygg- och miljönämnden -0,4 mkr

* Teknik- och griftegårdsnämnden: +1,2 mkr (taxefinansierad verksamhet +0,2 mkr)

* Kultur- och fritidsnämnden 0,0 mkr

* Kommunfullmäktige 0 mkr

* Finansverksamheten -9,7 mkr

I kommunfullmäktiges budget har det beslutats om fem prioriterade mål för 2024-2027:

* Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete

* Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga

* Minskade koldioxidutsläpp

* Ökad tillgång till rätt kompetens

* Ökad upplevd och faktisk trygghet

I delårsrapporten finns en uppföljning av målen och redovisning av utvecklingen av indikatorer kopplade till respektive mål.

Här kan du läsa delårsrapporten i sin helhet.