Vid sammanträdet den 13 oktober godkändes delårsrapporten per 2025-08-31.
För 2025 prognostiseras Tranås kommuns resultat till +1,2 mkr (+12,2 mkr) vilket är 15,8 mkr sämre än budgeterat resultat om +17 mkr. Utfallet per sista augusti för Tranås kommun är +37 mkr, att jämföra med +53 mkr i augusti 2024. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag uppgår till + 0,1 procent. Finansiella målet om ett resultat på minst två procent i genomsnitt uppnås inte, då utfallet för åren 2023–2024 inkluderat prognosen för 2025 i genomsnitt blir 1,8 procent. Verksamheternas nettokostnader överskrider budget med 0,4 procent. Prognos per nämnd samt kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen +1,9 mkr Individ- och arbetsmarknadsnämnden -17 mkr Barn- och utbildningsnämnden +8,0 mkr Vård- och omsorgsnämnden 0 mkr Bygg- och miljönämnden -0,4 mkr Teknik- och griftegårdsnämnden: +1,2 mkr (taxefinansierad verksamhet +0,2 mkr) Kultur- och fritidsnämnden 0,0 mkr Kommunfullmäktige 0 mkr Finansverksamheten -9,7 mkr I kommunfullmäktiges budget har det beslutats om fem prioriterade mål för 2024-2027: Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga Minskade koldioxidutsläpp Ökad tillgång till rätt kompetens Ökad upplevd och faktisk trygghet I delårsrapporten finns en uppföljning av målen och redovisning av utvecklingen av indikatorer kopplade till respektive mål. Här kan du läsa delårsrapporten i sin helhet.
Kommunfullmäktiges beslut i korthet
Vid sammanträdet den 13 oktober godkändes delårsrapporten per 2025-08-31.
För 2025 prognostiseras Tranås kommuns resultat till +1,2 mkr (+12,2 mkr) vilket är 15,8 mkr sämre än budgeterat resultat om +17 mkr. Utfallet per sista augusti för Tranås kommun är +37 mkr, att jämföra med +53 mkr i augusti 2024. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag uppgår till + 0,1 procent. Finansiella målet om ett resultat på minst två procent i genomsnitt uppnås inte, då utfallet för åren 2023–2024 inkluderat prognosen för 2025 i genomsnitt blir 1,8 procent. Verksamheternas nettokostnader överskrider budget med 0,4 procent.
Prognos per nämnd samt kommunfullmäktige:
* Kommunstyrelsen +1,9 mkr
* Individ- och arbetsmarknadsnämnden -17 mkr
* Barn- och utbildningsnämnden +8,0 mkr
* Vård- och omsorgsnämnden 0 mkr
* Bygg- och miljönämnden -0,4 mkr
* Teknik- och griftegårdsnämnden: +1,2 mkr (taxefinansierad verksamhet +0,2 mkr)
* Kultur- och fritidsnämnden 0,0 mkr
* Kommunfullmäktige 0 mkr
* Finansverksamheten -9,7 mkr
I kommunfullmäktiges budget har det beslutats om fem prioriterade mål för 2024-2027:
* Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete
* Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga
* Minskade koldioxidutsläpp
* Ökad tillgång till rätt kompetens
* Ökad upplevd och faktisk trygghet
I delårsrapporten finns en uppföljning av målen och redovisning av utvecklingen av indikatorer kopplade till respektive mål.
Här kan du läsa delårsrapporten i sin helhet.